Voor de uitvoering van ons beleid hebben we middelen nodig. Daarvoor zijn we afhankelijk van de bijdragen van onze leden en de middelen van de Protestantse Kerk Amsterdam, waarvan de Oudekerkgemeente deel uitmaakt. Het Centraal College van Kerkrentmeesters van de PKA stelt de begroting en jaarrekening van alle wijkgemeenten op. Die wordt ter goedkeuring aan de Algemene Kerkenraad van de PKA voorgelegd. Bij de uitgaven is er daarom een onderscheid tussen wijkgebonden uitgaven (formatie predikant, kerkmusici en koster) en stedelijke uitgaven (Kerkelijk Bureau, bovenwijkse- en landelijke afdrachten). Bij de inkomsten is er eveneens een onderscheid tussen wijkgebonden inkomsten, de bijdragen van leden (kerkbalans, collecten, giften) en centrale inkomsten uit vermogen.
De wijkgemeente kent een vaste kern van bestendige blijvers, betalende leden die boven Normaal Amsterdams Peil bijdragen aan de activiteiten van onze gemeente. Een punt van zorg is dat een groot deel van de bijdragen bijeen wordt gebracht door een kleine groep gemeenteleden. De voorlopige blijvers dragen nog weinig bij. Actief zoeken naar alternatieve inkomsten is dan ook noodzakelijk. We kunnen het gebouw niet verhuren, maar de Oudekerkgemeente heeft een duidelijk profiel als kerk in de stad en organiseert bijzondere activiteiten. Dit brengen we nog te weinig over het voetlicht in onze communicatie en PR.
Veel uitgaven van onze wijkgemeente liggen vast. De huur van de kerk is afgekocht voor langere termijn; de grootste kostenpost zijn onze professionals. Uitgangspunt is dat de huidige formatie voor predikant, kerkmusici en koster tenminste gehandhaafd blijft, om de liturgische kwaliteit van onze diensten te handhaven en onze ambities waar te maken. Zij leggen de verbinding tussen mensen in onze open gemeenschap en met de kerk, en geven zo vorm aan het geheim dat we willen delen. Wel zullen we daarin, juist om onze continuïteit te waarborgen, meer moeten investeren: in PR en communicatie, maar ook in de uitvoering en fondsenwerving voor projecten.
We willen de komende jaren komen tot een sluitende begroting en jaarrekening. Om dit doel te bereiken willen we de inkomsten uit donaties substantieel verhogen: primair door het aantal leden en bezoekers te vergroten. In 2016 willen we per dienst 120 bezoekers verwelkomen. Daarnaast willen we de bijdrage per lid verhogen en actief fondsen werven voor onze projecten in de buurt, in de kerkmuziek en rond kunst en kerk. Waar mogelijk brengen we het niveau van de uitgaven omlaag, vooral waar het variabele kosten betreft.
<< Kerk en kunst | Inhoud | Kerk in de stad >>
> beleidsplan > middelen
Oudekerkgemeente